公关公司报销制度
一、目的
本报销制度的目的是为了规范公司内部报销流程,确保每位员工的合理报销能够得到及时、准确的处理,提高公司运营效率。

二、适用范围
本报销制度适用于公司全体员工,在公司内部进行各类报销申请。

三、报销流程
1. 报销申请
员工需要在报销前向所在部门经理提出书面申请,包括报销类型、申请金额、相关费用票据等。

2. 部门经理审批
部门经理收到报销申请后,对其进行审批。审批时需核实报销事项符合公司报销政策,并确保金额、票据等信息真实有效。

3. 财务核实
经过部门经理审批后,报销事项将被转送给财务部门。财务部门将对报销事项进行核实,包括金额计算、票据真伪验证等。若有需要,财务部门有权向员工索取更多相关资料。

4. 财务审批
财务部门核实无误后,将报销事项提交给财务主管进行审批。财务主管将对报销事项进行最终审批,并将审批结果通知员工及相关部门。

5. 报销支付
经财务主管审批通过后,财务部门将根据员工提供的报销信息进行相关款项的支付。支付方式包括银行转账、现金支付等,根据公司政策执行。

四、报销政策
1. 报销范围
公司接受员工报销的费用范围包括但不限于交通费、餐费、住宿费、差旅费、办公用品费等。员工在报销前需确保费用与公司业务相关。

2. 报销限额
不同类型的报销费用将设有不同的限额。员工在报销前需了解公司相关政策,并确保费用在限额范围内。

公关公司 报销制度

3. 报销凭证
员工在报销时需提供相关费用票据作为报销凭证,包括正式发票、收据、行程单据等。所有费用票据必须真实、有效,并符合相关法规。

4. 报销时限
员工需在发生费用后合理时间内提出报销申请,超过规定时限的费用将不予报销。

五、报销审批责任
1. 部门经理审批责任
部门经理需对所在部门报销事项进行审批,并确保报销申请符合相关政策。

2. 财务部门审批责任
财务部门需对报销事项进行核实,并依据公司报销政策进行审批。

3. 财务主管审批责任
财务主管将对报销事项进行最终审批,并确保审批结果准确、及时地通知员工及相关部门。

六、报销审查
公司将定期进行报销审查,以确认报销事项符合相关政策,对存在违规行为的员工进行相应处理,包括警告、罚款、调岗等。

七、违规处理
对于故意提供虚假报销信息、恶意骗取报销款项等行为,公司有权采取进一步的法律措施,并追究相关责任人的法律责任。

以上即为公司的报销制度,员工在报销前需仔细阅读并遵守相关规定。公司保留对报销制度进行调整和解释的权利,以适应公司发展的需要。

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